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問題已解決

老師你好,請教一下,比如老板兒子車子入賬到公司賬上,現(xiàn)在老板兒子車子不想入到公司賬上,想把他轉(zhuǎn)走,請問老師怎么弄呀?賬怎么做呀?急急

84785007| 提問時間:04/29 15:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個當(dāng)時落戶就落在了公司,是嗎?
04/29 15:25
84785007
04/29 15:32
老師,是的,現(xiàn)在想把它轉(zhuǎn)走,怎么弄呀?賬怎么做呀?
宋生老師
04/29 15:32
你好,這個要做固定資產(chǎn)清理i 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785007
04/29 15:35
老師,當(dāng)時車子購買含稅30萬,現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)走,不放在公司賬上啦,是去年買的,剛好1年6個月,請問老師分錄怎么寫,麻煩老師寫一下?
宋生老師
04/29 15:38
你好,就是上面的分錄了。
84785007
04/29 15:45
老師,完整分錄怎么寫呀?麻煩老師啦。
84785007
04/29 15:45
老師,完整分錄怎么寫呀?麻煩老師啦。
宋生老師
04/29 15:46
你好好,你是覺得哪里不完整 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
84785007
04/29 16:04
老師,請教一下,入賬不含稅是265486.73元原值,累計折舊總共是75663.72元,但是沒有固定資產(chǎn)清理呀?這個怎么做分錄呀?急急
宋生老師
04/29 16:12
你好,你抵扣過進項嗎?是一般納稅人嗎
84785007
04/29 16:15
老師,是的,抵扣票低啦。
宋生老師
04/29 16:18
借:固定資產(chǎn)清理265486.73-75663.72 累計折舊75663.72 貸:固定資產(chǎn)265486.73 2.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 賣了多少錢,按13%計算就行。
84785007
04/29 16:28
老師,假設(shè)賣了185000元,那么出售收入為:借:銀行存款 185000 貸:固定資產(chǎn)清理163716.81 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/銷項稅額 21283.19 請問老師:1分錄265486.73-75663.72=189823.01元,那么固定資產(chǎn)清理差額為:26106.2元,這個差額怎么處理?
宋生老師
04/29 16:29
你好,差額計入營業(yè)外收支。
84785007
04/29 16:31
好的,感謝老師耐心回復(fù)!
宋生老師
04/29 16:32
你好,不用客氣的了。
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