當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 成本調(diào)減了100 對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)整?



你好,一般來說是未分配利潤增加了100。然后庫存商品增加了100。
04/28 13:18

84784959 

04/28 13:19
盈余公積需要調(diào)整嗎老師?

宋生老師 

04/28 13:21
你好盈余公積,你如果現(xiàn)在就計(jì)提的話也是需要的。

84784959 

04/28 13:22
好的 謝謝老師,如果這筆是從費(fèi)用里面轉(zhuǎn)到成本的 資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整呢。因?yàn)橘M(fèi)用計(jì)提多了 沖回費(fèi)用就變負(fù)數(shù)了,可以調(diào)整到成本里嗎?

宋生老師 

04/28 13:24
你好,這樣的話要看你當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用的時(shí)候憑證是怎么做的。
如果只是單獨(dú)的從費(fèi)用調(diào)到成本的話,不影響資產(chǎn)負(fù)債表。

84784959 

04/28 14:02
好的老師 謝謝明白了

宋生老師 

04/28 14:03
你好,不用客氣的人。
