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問題已解決

你好,老師,我們公司的基本戶收款都是通過第三方平臺掃碼進(jìn)賬的,到賬金額 都把手續(xù)費(fèi)扣除的。從4月份銀行把每筆的手續(xù)費(fèi)都做為銀行補(bǔ)貼返給我們。像這樣我們應(yīng)該怎么入賬。比如:掃碼100元,手續(xù)費(fèi)2元,基本戶到賬98元;這2元手續(xù)費(fèi)以銀行補(bǔ)貼方式直接返還到基本戶。

84784993| 提問時間:04/28 11:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款98 應(yīng)收賬款2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:銀行存款2 貸應(yīng)收賬款2
04/28 11:45
84784993
04/28 11:48
如果是預(yù)收款呢
84784993
04/28 11:49
預(yù)收時 借銀存98 應(yīng)收2 貸預(yù)收100 借銀存2 貸應(yīng)收2 這樣做分錄正確嗎
家權(quán)老師
04/28 11:50
一樣的做賬思路 借:銀行存款98 應(yīng)收賬款2 貸:預(yù)收賬款100 開票 借:預(yù)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:銀行存款2 貸應(yīng)收賬款2
84784993
04/28 12:18
我那個是暫時不確認(rèn)收入
家權(quán)老師
04/28 14:28
?借:銀行存款98 ? ? ? ?應(yīng)收賬款2 貸:預(yù)收賬款100? 借:銀行存款2 貸應(yīng)收賬款2
84784993
04/28 14:31
我也是這樣寫的
家權(quán)老師
04/28 14:31
以后開票再 借:預(yù)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784993
04/28 14:34
分錄分兩部 預(yù)收時: 借:銀行存款98 應(yīng)收賬款2 貸:預(yù)收賬款100 借:銀行存款2 貸應(yīng)收賬款2 開票時 借:預(yù)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅.
家權(quán)老師
04/28 14:35
是的,就是那樣做就行
84784993
04/28 14:39
第一季度的利息 收入我把7.12寫成了7.21多記了0.09的利息費(fèi)用。現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖回多記的利息費(fèi)用。
家權(quán)老師
04/28 14:40
直接原分錄紅沖就行多做的
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