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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,我們公司的基本戶收款都是通過第三方平臺掃碼進(jìn)賬的,到賬金額 都把手續(xù)費(fèi)扣除的。從4月份銀行把每筆的手續(xù)費(fèi)都做為銀行補(bǔ)貼返給我們。像這樣我們應(yīng)該怎么入賬。比如:掃碼100元,手續(xù)費(fèi)2元,基本戶到賬98元;這2元手續(xù)費(fèi)以銀行補(bǔ)貼方式直接返還到基本戶。



借:銀行存款98
應(yīng)收賬款2
貸:主營業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:銀行存款2
貸應(yīng)收賬款2
04/28 11:45

84784993 

04/28 11:48
如果是預(yù)收款呢

84784993 

04/28 11:49
預(yù)收時
借銀存98
應(yīng)收2
貸預(yù)收100
借銀存2
貸應(yīng)收2
這樣做分錄正確嗎

家權(quán)老師 

04/28 11:50
一樣的做賬思路
借:銀行存款98
應(yīng)收賬款2
貸:預(yù)收賬款100
開票
借:預(yù)收賬款100
貸:主營業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:銀行存款2
貸應(yīng)收賬款2

84784993 

04/28 12:18
我那個是暫時不確認(rèn)收入

家權(quán)老師 

04/28 14:28
?借:銀行存款98
? ? ? ?應(yīng)收賬款2
貸:預(yù)收賬款100?
借:銀行存款2
貸應(yīng)收賬款2

84784993 

04/28 14:31
我也是這樣寫的

家權(quán)老師 

04/28 14:31
以后開票再
借:預(yù)收賬款100
貸:主營業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784993 

04/28 14:34
分錄分兩部
預(yù)收時:
借:銀行存款98
應(yīng)收賬款2
貸:預(yù)收賬款100
借:銀行存款2
貸應(yīng)收賬款2
開票時
借:預(yù)收賬款100
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅.

家權(quán)老師 

04/28 14:35
是的,就是那樣做就行

84784993 

04/28 14:39
第一季度的利息 收入我把7.12寫成了7.21多記了0.09的利息費(fèi)用。現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖回多記的利息費(fèi)用。

家權(quán)老師 

04/28 14:40
直接原分錄紅沖就行多做的
