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老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調(diào)去年的報表和今年的報表期初數(shù)嗎

84785003| 提問時間:04/26 06:42
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,同學。你說的是財務(wù)報表么?
04/26 06:44
姜再斌 老師
04/26 06:46
你好,同學。需要分析差異的原因,進行相應(yīng)的處理。 會計政策變更或差錯更正:若差異源于會計政策變更(如會計準則調(diào)整)或前期重大會計差錯,需追溯調(diào)整以前年度報表,并相應(yīng)調(diào)整今年報表的期初數(shù)。 暫時性差異(如稅會差異):若差異僅因稅法與會計處理不同(如折舊年限差異),無需調(diào)整以前年度報表,僅需在匯算時通過納稅調(diào)整表(如A105000)反映,不影響期初數(shù)。 報表填報錯誤:如去年報表存在錯誤,應(yīng)按差錯更正處理,調(diào)整去年報表并同步更新今年期初數(shù)。
姜再斌 老師
04/26 06:47
操作建議 步驟1:明確差異性質(zhì),判斷是否屬于會計差錯或政策變更。 步驟2:若需追溯調(diào)整: 更正去年報表:通過稅務(wù)系統(tǒng)提交更正申報(如適用)。 調(diào)整期初數(shù):在今年財務(wù)報表中調(diào)整相關(guān)科目(如“未分配利潤”期初數(shù))。 步驟3:若為稅會差異,直接在匯算清繳表中調(diào)整,無需修改財務(wù)報表。
84785003
04/26 07:01
好的,老師,是稅會差異,不是前期差錯
姜再斌 老師
04/26 15:11
你好,同學。若為稅會差異,直接在匯算清繳表中調(diào)整,無需修改財務(wù)報表。
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