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問題已解決

上一年稅費(fèi)多計(jì)提,在匯算清繳時(shí)調(diào)增應(yīng)該填寫在哪一欄?

84785038| 提問時(shí)間:04/24 15:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,多計(jì)提哪個(gè)稅費(fèi)?
04/24 15:56
84785038
04/24 15:57
你好老師,印花稅
文文老師
04/24 16:00
可按調(diào)整后的稅金及附加填寫 做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:未分配利潤(rùn)
84785038
04/24 16:03
那做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如何填寫?
文文老師
04/24 16:04
按調(diào)整后的利潤(rùn)表,即在稅金及附加減去多計(jì)提印花稅 填寫
84785038
04/24 16:08
那年度利潤(rùn)表也要調(diào)整?
84785038
04/24 16:09
那填寫在A105000表里第30欄去填寫可以嘛?
文文老師
04/24 16:09
是,年度利潤(rùn)表也要調(diào)整
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