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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢



同學(xué)你好,這種情況屬于商業(yè)折扣的一種形式,應(yīng)按照扣除商業(yè)折扣后的金額入賬。具體會(huì)計(jì)處理如下:
收到發(fā)票時(shí)
借:庫存商品 60000減增值稅(按照實(shí)際支付金額減稅額和發(fā)票上貨物的對(duì)應(yīng)數(shù)量入賬)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 按發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額入賬
貸:應(yīng)付賬款 60000
支付貨款時(shí)
借:應(yīng)付賬款 60000
貸:銀行存款 60000
在這種情況下,雖然發(fā)票金額是90000元,但由于實(shí)際支付金額為60000元,且屬于商業(yè)折扣性質(zhì),所以按照實(shí)際支付金額及相關(guān)規(guī)定確認(rèn)庫存商品和應(yīng)付賬款等科目。同時(shí),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照發(fā)票上注明的稅額進(jìn)行抵扣。
04/23 01:26

84784979 

04/23 13:29
我們是預(yù)付6萬,分批次拿貨,每拿次貨開一次發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票超過6萬了

84784979 

04/23 13:30
那超過部分的發(fā)票我肯定要入庫出庫的,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

王雁鳴老師 

04/23 17:46
同學(xué)你好,超過的發(fā)票可以做,借,庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸,營業(yè)外收入。
