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問(wèn)題已解決
老師您好,請(qǐng)問(wèn)錄入期初后,試算不平衡怎么辦,我是這個(gè)月建帳的,因?yàn)橹暗馁~很多都不對(duì),我根據(jù)3月的科目余額表錄入的,其中兩個(gè)應(yīng)付賬款是錯(cuò)的,我沒(méi)錄進(jìn)去,還有一些應(yīng)收的也沒(méi)有錄,是什么原因?qū)е略囁悴黄胶猓趺凑{(diào)



老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
04/18 03:26

樸老師 

04/18 07:51
錯(cuò)誤的得改成正確的錄入進(jìn)去,或者先按錯(cuò)誤的錄入,然后再做分錄調(diào)整成正確的

84785012 

04/18 07:52
錯(cuò)誤的在哪里改成正確的錄入?

樸老師 

04/18 07:55
建賬成功之后在賬套里

84785012 

04/18 08:36
這樣啊,還有就是股權(quán)百分百轉(zhuǎn)讓給我們老板后,要不要從新建帳?

樸老師 

04/18 08:38
需要的
讓他們給你們科目余額表就可以

84785012 

04/18 08:40
但是那個(gè)科目余額表固定資產(chǎn),和應(yīng)收應(yīng)付這些往來(lái)不對(duì)呀,固定資產(chǎn)要不要減少,還是按科目余額表照抄下來(lái)不改動(dòng)?

樸老師 

04/18 08:41
這個(gè)不能隨便改
因?yàn)橐投惥值囊恢?/div>

84785012 

04/18 09:00
如果不改的話,那建帳有什么作用哦

樸老師 

04/18 09:01
你建賬之后可以做分錄調(diào)整
不能隨便改期初數(shù)

84785012 

04/18 09:04
之前的帳套我都有,那我接著她的帳做下去,后面錯(cuò)了在用分錄調(diào)整可以嗎?建帳也是跟之前一樣的數(shù)據(jù),我接著她的帳做下去可以吧?

樸老師 

04/18 09:08
嗯
就是要這樣做的

84785012 

04/18 09:45
好的 謝謝老師

樸老師 

04/18 09:49
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝


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