問題已解決
老師,我有個實操問題想請教一下,24年底我們財務(wù)與甲方財務(wù)對應(yīng)收,我們財務(wù)記的應(yīng)收多了9萬,這個9萬屬于我們項目部的收入,但是這部分錢不開票,是通過甲方后勤有個賬戶給公司回款的,年底我們財務(wù)應(yīng)收做了調(diào)減之后,25年這個9萬回款之后,我們財務(wù)又從應(yīng)收里減了9萬,現(xiàn)在應(yīng)收少了9萬,我們財務(wù)讓我這個月報收入的時候多報9,我應(yīng)該怎么處理這個賬



同學(xué)你好。在增值稅申報里。填寫 未開票收入
04/17 21:27

84784953 

04/17 21:36
現(xiàn)在是我只報收入,不做賬,這個9萬,我這個月可以加本月收入里面報財務(wù)嗎?

84784953 

04/17 21:46
這個做合理嗎?

apple老師 

04/17 21:48
如果稅局申報報收入。那么。稅局的財報上把科目就直接調(diào)整一下,增加這筆收入
