問題已解決
我們有幾份進項發(fā)票在去年12月份入賬了,這些發(fā)票在12月的稅期所屬期是未勾選進項稅額的,入憑證時用了應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目,想問下現(xiàn)在應該怎么處理?



你好,賬務處理做了進項稅額,發(fā)票系統(tǒng)未勾選抵扣,需要勾選抵扣。
04/17 20:33

84784991 

04/17 21:06
你都沒認真看我問了什么問題

小敏敏老師 

04/17 21:13
我的意思是:會計處理做了,現(xiàn)在在系統(tǒng)中把發(fā)票勾選了,賬和系統(tǒng)就一致了。

小敏敏老師 

04/17 21:14
在今年把發(fā)票勾選抵扣就可以了,不用做賬務處理。

84784991 

04/17 21:15
賬上的應交增值稅對不上

小敏敏老師 

04/17 21:18
試一下把這部分勾選抵扣以后能不能對上。

84784991 

04/17 21:23
你是那個角度看會對得上?

84784991 

04/17 21:23
就是對不上才問的呀

小敏敏老師 

04/17 21:26
同學的問題不是在于系統(tǒng)中進項未抵扣,增值稅申報表和賬上對不上?

84784991 

04/17 21:36
你終于明白了

小敏敏老師 

04/17 21:50
同學你沒理解,我上面說的就是解決這個問題的方法。

84784991 

04/18 09:00
你連問題都沒看懂

小敏敏老師 

04/18 09:07
同學現(xiàn)在需要把進項發(fā)票勾選抵扣,然后再對下賬。
