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問題已解決

老師,去年暫估了一筆成本,借:成本 貸:應(yīng)付 2025年1月份想要沖掉是做借:應(yīng)付 貸:以前年度損益調(diào)整這樣嗎?然后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表本年利潤貸方多了一個(gè)數(shù),要怎么調(diào)才對呢

84784977| 提問時(shí)間:04/16 17:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,是的,分錄沒錯(cuò) 你這個(gè)以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
04/16 17:56
84784977
04/16 17:57
意思就是跟每一年的12月一樣做一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以是嗎?
宋生老師
04/16 17:58
你好,是的。就是這樣子。
84784977
04/16 17:59
那我在企業(yè)所得稅申報(bào)還需要調(diào)嗎
宋生老師
04/16 18:01
你好,這個(gè)是虛構(gòu)的業(yè)務(wù)嗎,還是說本身有這個(gè)業(yè)務(wù)只是沒有發(fā)票
84784977
04/16 18:06
虛構(gòu)的一個(gè)總的成本
宋生老師
04/16 18:07
你好,那就要去更正去年的季度所得稅申報(bào)了。
84784977
04/16 18:26
好的,老師為啥那個(gè)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表對不上呢
84784977
04/16 18:29
幫忙看一下這個(gè)報(bào)表
宋生老師
04/16 18:50
你這個(gè)應(yīng)該沒有結(jié)賬或者結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)槲捶峙淅麧欃Y產(chǎn)負(fù)債表就沒有數(shù)據(jù)??隙ㄊ怯袉栴}的。
84784977
04/16 18:57
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)后就是這樣的
宋生老師
04/16 18:58
嗯,科目余額表的未分配利潤是有數(shù)據(jù)的。但是資產(chǎn)負(fù)債表上面沒有。應(yīng)該是軟件取數(shù)出了問題。
84784977
04/16 19:04
不是,這是我手工自己做的,想搞清楚為啥不等了
宋生老師
04/16 20:56
你好,老師只能說這個(gè)表做錯(cuò)了,要填入未分配利潤才行。至于你做的為什么不對。老師是不知道的。也許是你寫漏了,也許是你不確定應(yīng)該填在哪兒。 就像老師只能告訴小朋友1+1=2,但是小朋友為什么說等于3,老師是沒辦法確定的。也許他不會(huì),也許他故意的。
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