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問題已解決

@董孝彬老師,董老師接著上個問題,就是2020年和2021年的所得稅也補繳了,我不用在賬上做借:以前年度損益調整10000 貸:應交所得稅嗎 10000嗎?

84784975| 提問時間:04/16 17:54
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
不好意思,老師手快,嘗試解答一下問題: 補繳了所得稅,還是要做以前年度損益調整分錄的,會影響利潤分配-未分配利潤
04/16 18:07
84784975
04/16 21:14
老師那這個以前年度損益調整,我要去調整哪一年的哪些報表呢?因為前面那個問題是稽查補繳了2022年的增值稅28萬,補交2020和2021年所得稅10000,增值稅是做進項轉出補交,所得稅是費用類調減了補交的,這些補交稅都是在2025年3月交的,所以現(xiàn)在這些稅都用以前年度損益調整科目,那我要去更正哪些年度哪些報表呢?
賀漢賓老師
04/16 21:24
更正補繳的年度啊 2020-2022年度的,如果對后續(xù)年度也有影響的也要調整
84784975
04/16 22:08
目前已經(jīng)更正了2022年1月增值稅申報表到2025年2月了,現(xiàn)在還要更正2020-2022年的年度匯算申報所得稅表和財務報表嗎?
84784975
04/17 10:09
賀老師,您方便解答一下問題嗎?
賀漢賓老師
04/17 13:04
如果影響到的話最好保持一致 更正,不然稅局會系統(tǒng)內部比對,不符合會找你們的
84784975
04/17 13:05
老師您回復的問題我還是不明白。能不能說詳細點嘛!
賀漢賓老師
04/17 15:43
增值稅申報表更正完之后,如果對你們的財務報表有影響的話,相應稅局上也需要變更
描述你的問題,直接向老師提問
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