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問題已解決

民非組織所得稅匯算清繳,增值稅減免收入填在營(yíng)業(yè)外收入里嗎?其他費(fèi)用填在哪里?

84784969| 提問時(shí)間:04/16 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,民非組織會(huì)計(jì)制度做賬的話,你沒有營(yíng)業(yè)外收入,做到其他收入里面
04/16 16:16
郭老師
04/16 16:17
其他費(fèi)用有單獨(dú)其他費(fèi)用填寫的 看圖
84784969
04/16 16:23
會(huì)計(jì)報(bào)表有,但是所得稅年度申報(bào)表主表沒有,主表怎么填
郭老師
04/16 16:28
填寫到銷售費(fèi)用里面。
84784969
04/16 16:32
增值稅免稅收入填哪里
郭老師
04/16 16:37
你好營(yíng)業(yè)外收入里面。
84784969
04/16 16:44
把23年所得稅做到24費(fèi)用里,這部分是要做調(diào)增可以這樣處理嗎?
郭老師
04/16 16:45
可以的,就是需要調(diào)增
84784969
04/16 16:57
業(yè)務(wù)招待費(fèi)7989.88稅收允許扣除金額自動(dòng)顯示646.53,問這個(gè)數(shù)怎么算出來的?收入129306
郭老師
04/16 16:58
收入129306×5‰,算出來的金額 和 7989.88×60% 對(duì)比,哪個(gè)小填寫哪一個(gè)。
84784969
04/16 17:10
其他費(fèi)用(23年所得稅)填在銷售費(fèi)用里填不了,銷售費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用這些欄不讓填數(shù)據(jù)
郭老師
04/16 17:10
放到管理費(fèi)用里面去。你的主表哪一行能填寫?
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