問題已解決
民非組織所得稅匯算清繳,增值稅減免收入填在營(yíng)業(yè)外收入里嗎?其他費(fèi)用填在哪里?



你好,民非組織會(huì)計(jì)制度做賬的話,你沒有營(yíng)業(yè)外收入,做到其他收入里面
04/16 16:16

郭老師 

04/16 16:17
其他費(fèi)用有單獨(dú)其他費(fèi)用填寫的
看圖

84784969 

04/16 16:23
會(huì)計(jì)報(bào)表有,但是所得稅年度申報(bào)表主表沒有,主表怎么填

郭老師 

04/16 16:28
填寫到銷售費(fèi)用里面。

84784969 

04/16 16:32
增值稅免稅收入填哪里

郭老師 

04/16 16:37
你好營(yíng)業(yè)外收入里面。

84784969 

04/16 16:44
把23年所得稅做到24費(fèi)用里,這部分是要做調(diào)增可以這樣處理嗎?

郭老師 

04/16 16:45
可以的,就是需要調(diào)增

84784969 

04/16 16:57
業(yè)務(wù)招待費(fèi)7989.88稅收允許扣除金額自動(dòng)顯示646.53,問這個(gè)數(shù)怎么算出來的?收入129306

郭老師 

04/16 16:58
收入129306×5‰,算出來的金額
和
7989.88×60%
對(duì)比,哪個(gè)小填寫哪一個(gè)。

84784969 

04/16 17:10
其他費(fèi)用(23年所得稅)填在銷售費(fèi)用里填不了,銷售費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用這些欄不讓填數(shù)據(jù)

郭老師 

04/16 17:10
放到管理費(fèi)用里面去。你的主表哪一行能填寫?
