国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

樸老師我還能在上個問題中再問個問題嗎?因為業(yè)務是連續(xù)的

84785017| 提問時間:04/16 11:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是哪個問題呢?
04/16 11:25
84785017
04/16 11:33
老師您好:就是借:應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷應品應納稅額)8230.63,貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)這筆分錄可以不做嗎?直接在增值稅申報表中把附加稅給申報掉,如果非做不可的,那這筆分錄要怎么樣結轉呢?8230.63元不是真正退的稅,真正退的稅是8845.53
樸老師
04/16 11:37
這筆分錄不可不做,它是出口退稅業(yè)務會計處理的關鍵環(huán)節(jié),能準確反映企業(yè)增值稅繳納和退稅情況。 日常核算時按正常分錄記錄,月末根據(jù) “應交稅費 — 應交增值稅” 科目余額情況進行結轉,若有貸方余額,轉至 “應交稅費 — 未交增值稅”;若為借方余額,即有留抵稅額,無需結轉。對于真正退的稅,先計入 “其他應收款 — 應收出口退稅款”,實際收到時再做相應分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取