国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

接手上一任會計的賬,發(fā)現(xiàn)本月扣款了一筆以前月份沒有計提的增值稅,請問怎么做賬?

84785046| 提問時間:04/16 10:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
這個是應該要交的,對不對?如果是應該要交 你要補充計提。
04/16 10:44
84785046
04/16 10:45
是的,要交的
84785046
04/16 10:45
我補提了,但是應交稅費貸方變負數(shù)了
84785046
04/16 10:46
借:應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
宋生老師
04/16 10:46
你好,發(fā)現(xiàn)本月扣款了一筆以前月份沒有計提的增值稅 這樣子的話你不是會有借方負數(shù)嗎 正常來講你補充氣體了之后,就平了呀。
84785046
04/16 10:46
最后應交稅費貸款余額負數(shù),是少了什么嗎
84785046
04/16 10:47
是上一個會計沒有結轉增值稅嗎?是這個原因嗎?因為上一個會計沒有把賬套給我,我是重新建的賬
宋生老師
04/16 10:51
你好,你要看一下明細賬,看具體是哪一個科目有付數(shù)余額。就是說要確認到最底層的那一個科目。
84785046
04/16 10:52
余額表 進項銷項貸方均有余額,是不是表示她沒有結轉增值稅?
宋生老師
04/16 10:54
你好,是的。這個應該是沒有結轉
84785046
04/16 10:54
按理來說,進項銷項科目余額為0,應該都結轉到了轉出未交增值稅,然后再轉到未交增值稅,再就是做交稅分錄
宋生老師
04/16 10:56
你好,按照現(xiàn)在的會計制度,并不需要把進項銷項這些做結轉。
84785046
04/16 11:00
啊,不做結轉,那怎么做呢
宋生老師
04/16 11:03
你好,月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
84785046
04/16 11:18
那進項銷項科目一直有余額?
宋生老師
04/16 11:18
你好,是的,按照現(xiàn)在的會計制度是可以有余額的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取