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增值稅減免的分錄怎么寫?一般在什么時候?qū)戇@個分錄

84785011| 提問時間:04/16 09:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,一般是在季度初的時候做。因為這個時候申報了稅,確認不用交,借應交稅費,應交增值稅,貸營業(yè)外收入稅收減免。
04/16 09:26
84785011
04/16 09:30
但是確認繳了,分錄寫成減免的分錄,那怎么辦。在1月份季報的時候已經(jīng)做了
宋生老師
04/16 09:32
你好,你做紅字憑證沖減,然后再按照正確的重新做。
84785011
04/16 10:06
紅沖后還需要重新做正確的嗎?這個分錄做的是多余的??!因為小規(guī)模納稅人開出的專票要交稅款的??!
宋生老師
04/16 10:08
你好,分錄寫成減免的分錄,實際上他并不減免,所以你要沖減這個減免的,然后再去正常繳納。
84785011
04/16 10:15
正確的本來做的都有,做這個減免的分錄是多余的呢?
宋生老師
04/16 10:18
你好,那就沖減減免的分錄就行。
84785011
04/16 10:25
好的,謝謝老師
宋生老師
04/16 10:27
I你好,不用客氣的了。
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