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問題已解決

老師,請問有沒有整個增值稅發(fā)票取得,銷售,月末結(jié)轉(zhuǎn),次月繳納整個流程的分錄呢

84784989| 提問時間:04/15 20:34
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,借:原材料等 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)收賬款 代:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 如果進大于銷 :借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果進小于銷: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 下月交 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行
04/15 20:36
84784989
04/15 20:37
老師,如果是購進發(fā)票當月不抵扣,怎么做分錄。
董孝彬老師
04/15 20:40
?您好,先做到 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 ?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) ?貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
84784989
04/15 20:41
如果當月不勾選抵扣,月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
董孝彬老師
04/15 20:43
您好,不勾選就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
84784989
04/15 20:44
好的,謝謝老師
董孝彬老師
04/15 20:45
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
84784989
04/15 20:53
特別謝謝老師,
84784989
04/15 20:54
老師,袋認證票要抵扣的時候是不是要轉(zhuǎn)入進項稅額這個科目里去呀
董孝彬老師
04/15 20:59
您好,是的,我們在需要這個進項稅發(fā)票抵扣月做這個分錄,我上的信息也寫到了哦
84784989
04/15 21:00
明白了,好的
董孝彬老師
04/15 21:00
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
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