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問題已解決

老師好,公司銷項(xiàng)稅額26024.62元,進(jìn)項(xiàng)稅額是23826.6元,差額是2198.02,但是還有留抵稅43.75元,總的要繳納2154.27元,這個(gè)要怎么做賬?增值稅有計(jì)提嗎?分錄怎么寫的?

84785020| 提問時(shí)間:04/15 19:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
留底當(dāng)時(shí)掛了那個(gè)科目的
04/15 19:47
84785020
04/15 19:50
老師這從哪里看的出來?
郭老師
04/15 19:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)26024.62 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)23826.6 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2198.02, 看你賬上的,一般是看未交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785020
04/15 19:52
去年年底還有應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)得出的是負(fù)數(shù)怎么辦
84785020
04/15 19:52
應(yīng)該掛到應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目了
郭老師
04/15 19:52
明細(xì)呢?我得給你寫明細(xì)
84785020
04/15 20:00
老師是不是按照你上面寫的分錄,在做一個(gè)我寫的分錄是嗎
84785020
04/15 20:00
就是留抵的這個(gè)43.75加在分錄哪里?
郭老師
04/15 20:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)26024.62 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)23826.6?43.75 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2154.27 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2154.27, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2154.27
84785020
04/15 20:06
老師這是去年的報(bào)表,這是我第四季度報(bào)完后又調(diào)整的,現(xiàn)在和稅務(wù)局里的的表有點(diǎn)不一樣
84785020
04/15 20:07
數(shù)據(jù)有點(diǎn)不一樣,我本來要去稅務(wù)局里訂正的,但是也不知道怎么訂正
郭老師
04/15 20:09
四季度的,你在電子稅務(wù)局里面就能修改試下
84785020
04/15 20:10
現(xiàn)在很煩,就怕漏稅了,增值稅是沒有漏報(bào)的,開票的也不多,就怕所得稅有漏掉
郭老師
04/15 20:11
你去看一下,你賬上做的是正確的嗎?你得有一個(gè)參考的依據(jù)呀。你賬上做的是正確的話,你的收入賬上的和增值稅申報(bào)表里面的銷售額核對(duì)。
84785020
04/15 20:12
老師你看下,我這張表里的增值稅負(fù)數(shù)這么大,怎么辦
84785020
04/15 20:13
老師幫我看看我的這兩張表有沒有什么問題?
郭老師
04/15 20:15
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不光是增值稅,還有其他的通過應(yīng)交稅費(fèi)和放給都包含在這里面的 從這里面看不出問題呀
84785020
04/15 20:18
哦,老師那不是我沒有繳納的稅款吧,我看到負(fù)數(shù)就以為沒有繳納稅款了
郭老師
04/15 20:24
負(fù)數(shù)不是沒有交稅,是借方有余額,要么有留底,要么多交了,要么少做了計(jì)提
84785020
04/15 20:28
好的老師謝謝
郭老師
04/15 20:36
不用客氣,工作愉快
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