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應交稅費負數(shù),要怎么處理



你看一下具體的是哪一個科目余額出現(xiàn)了借方?
04/15 08:33

84784971 

04/15 08:39
應交稅費應交增值稅,這個要怎么處理,買的車子固定資產(chǎn)所以有進項,剛開始公司有賣水產(chǎn)品,所以有留抵稅,后面公司只賣蔬菜和豬肉,就免稅,所以留抵就一直留著,想給它調(diào)平,需要怎么處理呀?

郭老師 

04/15 08:42
你好,也就是你們銷售收入都是免稅的,沒有應稅收入。是的話,借固定資產(chǎn)管理費用等
貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

84784971 

04/15 08:52
老師您看下要怎么寫

郭老師 

04/15 08:54
借固定資產(chǎn)
貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
這個是你買車的時候,當時進項抵扣的

郭老師 

04/15 08:55
還有其他的什么業(yè)務嗎?

84784971 

04/15 08:55
還有一個是水利建設基金

郭老師 

04/15 08:56
借稅金及附加貸應交稅費、水利建設

84784971 

04/15 09:20
老師您看下,就是這個9809.85元,要怎么賬務處理,現(xiàn)在都是做免稅得,麻煩老師分錄寫下,謝謝

郭老師 

04/15 09:22
你好,你的留底在應交稅費應交增值稅里面,如果是的話,
借固定資產(chǎn)
貸
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出9809.85。一般納稅人的是到三級科目。

84784971 

04/15 09:24
借固定資產(chǎn)什么?車子還是直接說固定資產(chǎn),

郭老師 

04/15 09:26
你好車子,你當時坐的車子劉迪,應該加稅,合計做到車子里面,你用的不含稅金額,你的固定資產(chǎn)少做了不是嗎?
