當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
處置固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理時(shí)開了發(fā)票,該發(fā)票賬面計(jì)入固定資產(chǎn)清理,申報(bào)增值稅時(shí)計(jì)入收入,賬面跟申報(bào)增值稅報(bào)表不一致,這個(gè)怎么辦呢?



你好,一種方法是忽略這個(gè)提示,還有一種方法借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理用就是這把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入
04/14 19:49

84785027 

04/14 19:50
如果改成其他業(yè)務(wù)收入,那我賬面固定資產(chǎn)清理科目核算就不對了

郭老師 

04/14 19:51
補(bǔ)上一個(gè)借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理

84785027 

04/14 19:57
謝謝老師!

郭老師 

04/14 20:01
不用客氣
工作愉快
