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問題已解決

處置固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理時(shí)開了發(fā)票,該發(fā)票賬面計(jì)入固定資產(chǎn)清理,申報(bào)增值稅時(shí)計(jì)入收入,賬面跟申報(bào)增值稅報(bào)表不一致,這個(gè)怎么辦呢?

84785027| 提問時(shí)間:04/14 19:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,一種方法是忽略這個(gè)提示,還有一種方法借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理用就是這把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入
04/14 19:49
84785027
04/14 19:50
如果改成其他業(yè)務(wù)收入,那我賬面固定資產(chǎn)清理科目核算就不對了
郭老師
04/14 19:51
補(bǔ)上一個(gè)借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
84785027
04/14 19:57
謝謝老師!
郭老師
04/14 20:01
不用客氣 工作愉快
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