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實(shí)務(wù)
問題已解決
沖去年的發(fā)票,我們這邊怎么做賬?當(dāng)時(shí)借主營(yíng)成本應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款,對(duì)方?jīng)_紅部分發(fā)票借主營(yíng)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是這樣做的嗎?匯算清繳不需要做什么吧



你好,把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
04/14 15:33

84785040 

04/14 15:34
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

東老師 

04/14 15:34
那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

84785040 

04/14 15:38
怎么做?我記得是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是按照當(dāng)期確認(rèn)收入費(fèi)用的,這個(gè)是哪個(gè)科目入利潤(rùn)分配

東老師 

04/14 15:39
因?yàn)槭强缒甓鹊膿p益科目,所以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整

84785040 

04/14 15:42
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要追溯調(diào)整,我這個(gè)主營(yíng)成本也用的正確的,不能把主營(yíng)成本換成利潤(rùn)分配,這樣不對(duì)

84785040 

04/14 15:48
我知道該怎么做了

東老師 

04/14 15:50
好的,你知道怎么做就可以了
