問題已解決
老師你好,麻煩問一下,去年12月開的票,我進了費用了,今年1月份沖紅了,小規(guī)模,我怎么做賬務處理



借:其他應付款等
貸:利潤分配-未分配利潤? 對應的費用
04/14 11:26

84785013 

04/14 11:32
之前是借 管理費用 貸 其他應付款

家權老師 

04/14 11:36
那么就是我那樣做調整分錄

老師你好,麻煩問一下,去年12月開的票,我進了費用了,今年1月份沖紅了,小規(guī)模,我怎么做賬務處理
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容