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問題已解決

請教,更正往期申報(bào)表有多交的100多稅費(fèi),申請抵欠就可以了吧,在扣繳本月(稅款6萬多)的時(shí)候可以直接抵扣吧

84784991| 提問時(shí)間:04/14 10:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,可以的。操作沒問題。
04/14 10:43
84784991
04/14 10:44
退稅申請理由怎么寫比較好?就是增值稅簡易申報(bào)修改了下,多交了180多
宋生老師
04/14 10:47
你好,你具體是修改了哪里呢?收入少了嗎?
84784991
04/14 10:47
收入不變,簡易征收抵扣了的
宋生老師
04/14 10:49
你好,就是說你之前有稅額可以用來抵扣,現(xiàn)在抵扣了這一部分稅額。所以導(dǎo)致當(dāng)時(shí)多交了,是不是?
84784991
04/14 10:51
是的,物業(yè)企業(yè),代收小區(qū)水費(fèi)簡易征收,修改了本期實(shí)際抵扣的了
宋生老師
04/14 10:52
你好,你就寫,因修改申報(bào)在申報(bào)表中抵減了對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致X月X日多支付了XX元稅額
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