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問(wèn)題已解決

老師,12月的未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)了,1月份開(kāi)具了,那我分錄怎么做

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:04/13 16:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 12月份做無(wú)票收入分錄 1月份先把12月份的無(wú)票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票再做收入分錄
04/13 16:02
84785027
04/13 16:15
沖紅了,那1月份的分錄怎么做,這都跨年了
鄒老師
04/13 16:17
你好 紅沖12月份的分錄是,借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款等科目 正常開(kāi)票的分錄是,借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
84785027
04/13 16:23
那跟申報(bào)表收入對(duì)不上的,申報(bào)表沖掉了12月的未開(kāi)具發(fā)票金額了
鄒老師
04/13 16:25
你好,如果要跟申報(bào)表收入對(duì)上,那就需要把第一個(gè)分錄的? ?以前年度損益調(diào)整 科目? 換成? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 科目?
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