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報送第一季度企業(yè)所得稅,目前盈利 5000 元,但是之前年度有 10 幾萬的虧損,那現(xiàn)在的盈利 5000 的企業(yè)所得稅要先預(yù)交上么?如何才能補交呢。有啥辦法

84784993| 提問時間:04/12 21:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,如果想先不交的話可以先暫估成本入賬
04/12 21:45
84784993
04/12 21:49
哦哦,請問具體怎么操作么?怎么錄入憑證
東老師
04/12 21:50
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 下個月再把這個會計分錄沖銷
84784993
04/12 21:58
好的謝謝老師
東老師
04/12 21:59
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
84784993
04/12 21:59
預(yù)提個管理費用可以么?借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款
84784993
04/12 21:59
這樣行不行?
東老師
04/12 21:59
也可以,借方記入管理費用也行
84784993
04/12 21:59
好的明白了
東老師
04/12 22:00
嗯,幫忙給個五星好評
84784993
04/12 22:00
五星好評(???)
東老師
04/12 22:00
好的好的,感謝感謝您了
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