問題已解決
老師,購入固定資產(chǎn)12萬的小汽車,賬面上一次性折舊了12萬元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),稅務(wù)上一次性折舊和會計做賬上是不一致的,要如果調(diào)整賬面?具體分錄能寫一下嗎



你好,會計上沒有一次折舊的政策,
借累計折舊貸利潤分配未分配利潤以前年度的。
04/11 16:16

郭老師 

04/11 16:16
會計上只能按月折舊。稅法上可以一次折舊去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。

84784988 

04/11 16:19
借:累計折舊 60000
貸:利潤分配-未分配利潤60000
我是不是要這樣調(diào)整回來原來多計提的折舊金額
因為我是22年折舊6萬-23年折舊6萬,還剩下6萬在24年和25年折舊?

郭老師 

04/11 16:22
你好對的
是這么做的

84784988 

04/11 16:24
因為這個問題是稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)后讓我調(diào)整企業(yè)所得稅申報表的,我調(diào)整完22年和23年申報表后,發(fā)現(xiàn)最終的數(shù)據(jù)是沒有發(fā)生變化的,我有點沒想明白,這樣對我24年的企業(yè)所得稅申報中的會不會有影響?

郭老師 

04/11 16:24
24年沒有
你也沒有做到24年的成本費用里面。

84784988 

04/11 16:27
借:累計折舊 60000
貸:利潤分配-未分配利潤 60000(這些是我多計提的折舊金額)
我24年的賬里應(yīng)該還要做一筆吧?
借:管理費用 30000
貸:累計折舊 30000

郭老師 

04/11 16:29
你好,那你2024年還能反結(jié)賬修改嗎?我給你寫的賬務(wù)處理是2024年你要做的嗎?

郭老師 

04/11 16:29
如果是的話,你匯算清繳需要納稅調(diào)增。然后你反結(jié)賬修改了你賬上申報的數(shù)據(jù),去稅務(wù)局修改你的財務(wù)報表和預(yù)繳所得稅申報表。

84784988 

04/11 16:30
我24年的賬還沒結(jié)賬

84784988 

04/11 16:34
因為我24年還沒結(jié)賬,24年底的賬面應(yīng)該這樣做吧
借:累計折舊 60000
貸:利潤分配-未分配利潤 60000(這些是我多計提的折舊金額)
我24年的賬里應(yīng)該還要做一筆吧?
借:管理費用 30000
貸:累計折舊 30000

郭老師 

04/11 16:34
那就修改2024年,你申報給稅務(wù)局的,也跟著變化。

84784988 

04/11 16:36
我就想問,24年底我的這兩筆分錄應(yīng)該沒錯哈
24年企業(yè)年度所得稅申報中,雖然調(diào)增了30000元,但是費用也增加了30000元
是不是實際上是沒有影響?

郭老師 

04/11 16:41
沒影響匯算清繳
納稅調(diào)增

84784988 

04/11 16:42
謝謝老師,明白了

郭老師 

04/11 16:51
不用客氣,工作愉快。
