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問題已解決

老師,增值稅多交了100多塊,又不想申請(qǐng)退稅,怎樣操作?

84785035| 提問時(shí)間:04/11 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是哪里填寫的?有問題?是收入寫多了嗎?
04/11 11:36
84785035
04/11 11:38
申報(bào)的時(shí)候,收入寫多了
郭老師
04/11 11:40
做了無票收入的嗎?是的話你下一個(gè)月可以填寫負(fù)數(shù)
84785035
04/11 11:41
沒有做,就是申報(bào)時(shí)比如收入填了1000,實(shí)際收入只有900
郭老師
04/11 11:43
你申報(bào)的無票收入嗎?如果申報(bào)的開發(fā)票的收入必須去更正。
84785035
04/11 11:44
我現(xiàn)在只想把分錄做平,就多交了100多塊
郭老師
04/11 11:45
你不申請(qǐng)退稅也以后也不抵扣的 借營業(yè)外支出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。一般納稅人的這個(gè)
84785035
04/11 11:52
這個(gè)營業(yè)外支出 能稅前扣除嗎?
郭老師
04/11 11:53
不可以 抵扣不了所得稅。
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