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問題已解決

2024年申報匯算清繳申報,招待費欄,2024年期間餐飲招待發(fā)票一半沒收到,錢已經(jīng)全部付了,在次年2025年收到剩下另一半發(fā)票,在2024年要不要納稅調(diào)增另一半發(fā)票?

84784950| 提問時間:04/11 11:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不需要的,匯算前收到發(fā)票就行
04/11 11:04
84784950
04/11 11:07
2024年剩下發(fā)票沒有做進(jìn)管理費用招待費,在2025年剩下收到的另一半發(fā)票做了管理費用招待費,這樣做賬對嗎,2024年不用調(diào)增這個另一半發(fā)票是吧
家權(quán)老師
04/11 11:11
那個需要先在24年計提那個招待費
84784950
04/11 11:30
我沒有在2024年計提,就2024年做了借預(yù)付賬款貸銀行存款,在2025年做了費用,那現(xiàn)在2024年匯算清繳,這個另一半的發(fā)票要不要納稅調(diào)增呢,還是不用理了呢
家權(quán)老師
04/11 11:34
那個是24年發(fā)生的費用,應(yīng)該做到24年
84784950
04/11 11:35
但是現(xiàn)在這個另一半發(fā)票做到了2025年了,應(yīng)該怎么處理呢
家權(quán)老師
04/11 11:37
把今年的憑證調(diào)整,做以前年度損益調(diào)整
84784950
04/11 11:44
怎么做賬呢
家權(quán)老師
04/11 11:45
借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款
84784950
04/11 12:04
然后呢?再怎么做,我的匯算清繳怎么報呢
家權(quán)老師
04/11 14:13
直接更正24年的報表,視同24年正常做了 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:其他應(yīng)付款
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