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老師,賬務(wù)中庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)收款太多怎么做合適呢

84785039| 提問時(shí)間:04/11 06:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,其他應(yīng)收款需要分析是什么原因是費(fèi)用沒有發(fā)票回來嗎?還是把錢借出去了 庫存現(xiàn)金只能是拿發(fā)票來沖減
04/11 06:18
84785039
04/11 06:19
其他應(yīng)收是轉(zhuǎn)法人的,沒有那么多票沖減
東老師
04/11 06:20
等于是轉(zhuǎn)法人了,要么按照分紅處理 要么就無法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
84785039
04/11 06:21
無法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出合理嗎,會(huì)有什么問題嗎
東老師
04/11 06:23
肯定有問題,正常呢把錢給法人了,其實(shí)就是分紅了
84785039
04/11 06:24
一般這樣的問題都怎么處理啊
東老師
04/11 06:24
就是讓法人把發(fā)票拿回來沖銷才成,才是最合理的
84785039
04/11 06:27
好的,知道了老師,謝謝您
東老師
04/11 06:27
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝啦
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