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實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么填了增稅附列資料一中一般計(jì)稅13%稅率貿(mào)物的銷售額和稅額,后面11欄的價稅合計(jì)是橫線



您好,這個是不需要填寫的
04/10 18:49

孫美敬老師 

04/10 18:57
這個橫線,這個表格就是這樣畫的,前邊稅率 發(fā)票類型等填正確就可以

84785001 

04/10 19:39
填報有13%的貨物和6%的服務(wù)一共交12000,最后交款時,怎么12000分成2筆,一筆制造業(yè)5000,一筆服務(wù)7000,這是怎么算的?

84785001 

04/10 20:24
一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有6%服務(wù)和13%貨物,填增值稅報表時,6%填到服務(wù),13%填到貨物,分別填,那為什么交款時他也分兩個數(shù),一個是貨物,一個是服務(wù),但這個數(shù)怎么算出來的不知道,合計(jì)倒是對的。

孫美敬老師 

04/10 22:17
13%的銷售貨物和6%的銷售服務(wù),在附表一中就是分開填寫在對應(yīng)行數(shù)的。勾稽到主表時,銷項(xiàng)稅額會顯示合計(jì)數(shù)。應(yīng)納稅額也會顯示合計(jì)數(shù),不會分開呀

孫美敬老師 

04/10 22:19
第二個問題,進(jìn)項(xiàng)票的話,填附表二,金額和稅額也是填合計(jì)數(shù)的,進(jìn)項(xiàng)稅額勾稽到主表里也是合計(jì)數(shù)

孫美敬老師 

04/10 22:20
或者您方便拍照嗎,我看一下具體怎么顯示的?

84785001 

04/11 08:12
我問的是申報完增稅后要交12000的增稅,最后交稅款時系統(tǒng)分了兩個數(shù),一個貨物5000一個服務(wù)的7000.合一起是12000,我就是好奇這5000和7000怎么算的!

孫美敬老師 

04/11 08:16
已申報后交款時,只可能出現(xiàn)一個增值稅金額,一個城建稅金額。兩個教育費(fèi)看企業(yè)優(yōu)惠情況有沒有的。不會出現(xiàn)您說的情況。

孫美敬老師 

04/11 08:18
增值稅表的底層計(jì)算公式就是給算出一個增值稅金額,三個附稅金額

孫美敬老師 

04/11 08:22
要么您說一下所屬期進(jìn)銷情況,我來填一次?
