問題已解決
老師發(fā)票開了,發(fā)現(xiàn)開錯又紅沖了,重開一張正確的,這不還需要入賬嗎?



您好,當月發(fā)生的不用做賬處理的
04/10 12:15

84784971 

04/10 12:17
好的,想問問廠房的電費,房租,應(yīng)該放制造費用還是銷售費用,我看到之前財務(wù)放在制造費用,后面她又調(diào)整到銷售費用了

劉艷紅老師 

04/10 12:22
車間產(chǎn)生的計入制造費用就可以

84784971 

04/10 12:26
那之前已經(jīng)放在銷售費用,我就不管了,之后放進制造費用就行了吧?

劉艷紅老師 

04/10 12:27
是的,是的,就是這樣的

84784971 

04/10 12:30
還有就是,我們廠庫存商品賬上為負數(shù)了,盤點之后發(fā)現(xiàn)實際又還有貨,那怎么處理呢?

劉艷紅老師 

04/10 12:31
這個做盤盈處理就可以了

84784971 

04/10 12:51
盤盈怎么做賬務(wù)處理呢

劉艷紅老師 

04/10 12:57
發(fā)生盤盈時:
借:庫存商品
貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
報經(jīng)批準處理后:
借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
貸:管理費用
