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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,建筑業(yè)異地項(xiàng)目,2025年1月辦理了外經(jīng)證預(yù)交稅款并開具了發(fā)票,外經(jīng)證已經(jīng)反饋了。今天甲方說發(fā)票開早了,讓紅沖之后重新開,怎么辦?



紙質(zhì)發(fā)票
甲方未認(rèn)證抵扣:收回原發(fā)票全部聯(lián)次,注明 “紅沖”,開票方在系統(tǒng)申請(qǐng)開紅字發(fā)票,審核通過后開具,再重新開正確發(fā)票。
甲方已認(rèn)證抵扣:甲方填開上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,稅務(wù)機(jī)關(guān)校驗(yàn)通過后,開票方憑《信息表》開紅字發(fā)票,再重新開票。
未交給甲方:直接收回發(fā)票聯(lián)次,作廢后重新開具。
數(shù)電發(fā)票
甲方未用途確認(rèn)及入賬確認(rèn):開票方通過電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》后全額開紅字發(fā)票,無需甲方確認(rèn),然后重新開具正確發(fā)票。
甲方已用途確認(rèn):購(gòu)銷雙方任一方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后全額或部分開紅字發(fā)票,再重新開具正確發(fā)票。若甲方為非試點(diǎn)納稅人,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)起相關(guān)操作。
04/10 11:51

84784949 

04/10 11:53
外經(jīng)證反饋了,現(xiàn)在再開是不是需要重新辦理外經(jīng)證?

84784949 

04/10 11:54
若重新辦理外經(jīng)證,稅款不能再重復(fù)預(yù)交了,因?yàn)?月份已經(jīng)預(yù)交過了。

樸老師 

04/10 11:55
同學(xué)你好
對(duì)的
還要重新辦理
比如說這個(gè)合同是一千萬的,之前辦了五百萬的外經(jīng)證了
那你這次再辦剩下的五百萬的

84784949 

04/10 16:59
老師,我們之前是個(gè)10萬的合同,開具發(fā)票10萬,但是發(fā)票開具是1月份開具的,甲方我們的發(fā)票開具的日期太早了,要求我們把之前的10萬發(fā)票沖紅,現(xiàn)在再開具一個(gè)最新日期的發(fā)票。這樣我之前的外經(jīng)證已經(jīng)反饋了,我需要重新辦理一個(gè)新的外經(jīng)證開票,稅款我1月份就預(yù)交過了,現(xiàn)在再開還是同一個(gè)合同,同樣金額的發(fā)票,肯定不能再預(yù)交稅款了。但是我現(xiàn)在辦理的新的外經(jīng)證反饋的話,在已開發(fā)票和預(yù)交稅款的欄目怎么填寫呢?

樸老師 

04/10 17:03
在這種情況下,新外經(jīng)證反饋時(shí)已開發(fā)票和預(yù)交稅款欄目應(yīng)按如下方式填寫:已開發(fā)票欄目:填寫本次重新開具的發(fā)票金額,即10萬元。雖然是沖紅后重新開具,但仍需如實(shí)反映當(dāng)前實(shí)際開具發(fā)票的金額。預(yù)交稅款欄目:填寫你1月份已經(jīng)預(yù)交的稅款金額。因?yàn)檫@是同一合同下的業(yè)務(wù),且之前已預(yù)交過稅款,所以應(yīng)填寫之前預(yù)交的稅款金額,以避免重復(fù)預(yù)交。

84784949 

04/10 17:06
謝謝老師,我明白了

樸老師 

04/10 17:08
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
