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問題已解決

老師,補繳的之前年度的稅金匯繳時咋調賬 啊

84784981| 提問時間:04/10 11:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
04/10 11:40
84784981
04/10 11:41
這個匯算清繳時需要調增嗎
宋生老師
04/10 11:42
你好,這個是什么稅金?所得稅嗎?
84784981
04/10 11:44
企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅都有
宋生老師
04/10 11:46
你好,你補交了稅的話,就稅金而言是要調減。
84784981
04/10 11:49
是調減還是調增老師
宋生老師
04/10 11:51
你好,交了稅是調減的了。
84784981
04/10 13:37
補繳的稅和滯納金都調減嗎
宋生老師
04/10 13:38
你好,滯納金進入到當期就行了,不用進入到以前年度去。
84784981
04/10 13:39
記入營業(yè)外支出可以嗎
宋生老師
04/10 13:40
你好,是的,計入營業(yè)外支出就可以了。
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