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稅務(wù)
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我們抵扣有留抵,不用交增值稅,我印花稅怎么交
84785006
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提問時間:04/10 10:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:
稅務(wù)師
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印花稅還是按購入和銷售的商品不含稅申報
04/10 10:58
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老師,增值稅被留抵稅額抵減后不用交,也沒有附加稅,但是印花稅要按照購銷金額正常交,對吧
1732
進項票抵扣后有留抵不用交稅費那個稅率是不是0?
318
老師!留抵抵扣的進項發(fā)票還有幾十萬稅額 好多,是不是可以不用交增值稅
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老師,4月份應(yīng)該繳納增值稅11455.19,抵扣了上期留抵的24758.39,還剩下留抵13303.2,所以4月份不用交增值稅,請問這個分錄怎么寫?
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增值稅附加稅 由于享受了留抵退稅 暫時抵了不用交,還需要計提嗎? 增值稅已經(jīng)交了…
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咨詢一下關(guān)于征收率價稅分離的問題。適用3%減按2%情形的,價稅分離用3%,適用1%優(yōu)惠稅率的,價稅分離用1%,二手車經(jīng)銷商取得收入,用0.5%進行價稅分離對嗎。還有,小規(guī)模納稅人銷售舊貨和固定資產(chǎn)現(xiàn)在也要按1%來嗎。
昨天
喜歡聽李杰老師的經(jīng)濟法課程,李杰老講中級嗎?
昨天
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