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你好,老師,先報銷后收票怎么記 (第一種情況):假如2月中旬已報銷加油費5000。報銷時寫的分錄為 借:管理費用 5000 貸:銀行存款5000 2月底收到專票3000,普票1000,怎么記借和貸 (第二種情況):接上題,假如3月中旬已報銷加油費6000。報銷時寫的分錄為 借:管理費用 6000 貸:銀行存款6000 4月收到專票5000,普票1500(多的500為2月的票),請問怎么記借和貸

84784976| 提問時間:04/09 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應付款,貸管理費用4000 借管理費用3000÷1.13+1000 應交稅費,應交增值稅進項3000/1.13*13%, 貸其他應付款4000 第一個是紅沖贊估的。 第二個是做發(fā)票的。因為你收到了發(fā)票4000,還有1000沒有收到發(fā)票,繼續(xù)單估著就行
04/09 15:59
郭老師
04/09 15:59
4月份,借其他應付款6500 貸管理費用6500 借管理費用5000÷1.13+1500 應交稅費,應交增值稅進項5000÷1.13×13%, 貸其他應付款6500 截止到現(xiàn)在還有500沒有充暫估。
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