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1月報關(guān) 4月報3月增值稅申請退稅 所屬期3月 提交申報表咋退稅金額為0,2月沒提交



生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的?
04/09 14:02

84784995 

04/09 14:02
生產(chǎn)企業(yè)

郭老師 

04/09 14:03
你們增值稅有留底的嗎?

84784995 

04/09 14:03
有 超過退稅金額

郭老師 

04/09 14:07
截圖你的退稅申報表看一下

84784995 

04/09 14:10
一張明細(xì)表 一張?zhí)峤簧陥蟊?/div>

郭老師 

04/09 14:11
看不出來
類似之前的這種

84784995 

04/09 14:15
這個哪里下

郭老師 

04/09 14:23
最后一個圖片生成匯總表里面查一下到還有你上面的表格里面怎么免得退稅額是零
你申報的時候有沒有出現(xiàn)這幾個字眼?期末留底稅額,然后當(dāng)期年底退稅額
這些都是計算依據(jù)

郭老師 

04/09 14:24
當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,
按這個計算退
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額
你的是0
咋給你退

84784995 

04/09 14:26
我有十五萬多

郭老師 

04/09 14:34
有不對的地方,你看一下,你那個銷售額都是零銷售額,不正常,應(yīng)該有你呢返回到上一步看一下的,看圖片這里填寫了嗎?

84784995 

04/09 14:45
出來了 有了 是增值稅哪里原因

郭老師 

04/09 14:48
那你繼續(xù)申請就可以了

84784995 

04/09 14:48
謝謝哦哦

郭老師 

04/09 14:48
不用客氣,工作愉快。


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