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問題已解決

你好老師,增值稅和附加稅產(chǎn)生了滯納金怎么做賬

84784974| 提問時間:04/09 11:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個計入營業(yè)外支出就可以了
04/09 11:41
84784974
04/09 11:43
需要計入二級科目嗎
劉艷紅老師
04/09 11:44
營業(yè)外支出-滯納金
84784974
04/09 11:45
這是24年第四季度的滯納金,借以前年度損益嗎
劉艷紅老師
04/09 11:47
不用,這個直接入當期就可以,按未來適用法
84784974
04/09 11:49
好的,24年稅費當時我沒有計提,現(xiàn)在計提跟交稅一起做賬,需要借以前年度損益嗎!
84784974
04/09 11:53
今年一季度要交稅,是現(xiàn)在就計提還是可以等第二季度交稅再計提(計提只需計提附加稅)
劉艷紅老師
04/09 11:54
可以的,通過以前年度損益計提出來
劉艷紅老師
04/09 11:55
這個看你自已,都可以的
84784974
04/09 11:57
好的,謝謝老師 老師你看下這些用以前年度損益調(diào)整可有問題
劉艷紅老師
04/09 12:00
是的,和損益相關(guān)的就用這個科目就可以
84784974
04/09 12:04
還需要做利潤未分配嘛,以上的都是借以前年度損益,就沒做其他了
劉艷紅老師
04/09 12:25
要把以前年度損益轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里面的
84784974
04/09 12:29
圖片上的內(nèi)容可以一次性轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎
劉艷紅老師
04/09 12:30
可以的,你把計到以前年度損益的一筆轉(zhuǎn)到利潤分配就可以
84784974
04/09 12:33
好的,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了一部分,這個是正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎 上面以前年度損益調(diào)整,對24年匯算清繳申報友好嘛
劉艷紅老師
04/09 12:42
是的,這個正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784974
04/09 14:14
好的,老師,以前年度損益調(diào)整計入利潤分配,摘要寫什么
劉艷紅老師
04/09 14:16
這個寫調(diào)賬就可以了
84784974
04/09 15:10
資產(chǎn)計提已到預計殘凈值了,無需計提,這種情況要怎么處理
劉艷紅老師
04/09 15:21
這種不用管,等處理固定資產(chǎn)再處理
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