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問題已解決

這一個(gè)季度我們沒有開票,但這個(gè)季度我們沖紅了上季度開的發(fā)票我們怎么填寫增值稅表,要寫沖紅的金額嗎,寫負(fù)數(shù)嗎?

84784996| 提問時(shí)間:04/09 01:20
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晴紫老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,在增值稅申報(bào)表填寫沖紅的金額,負(fù)數(shù)填寫。
04/09 01:25
84784996
04/09 01:28
負(fù)數(shù)都沒事吧?
晴紫老師
04/09 01:33
正常來說是沒事的,但是如果你沖紅導(dǎo)致稅款為負(fù)數(shù),無法直接申報(bào)成功,那么需要前往稅務(wù)大廳處理。
84784996
04/09 01:34
我應(yīng)該要填寫零還是負(fù)數(shù)
晴紫老師
04/09 01:36
你是紅沖的,所以不填0,要填負(fù)數(shù)銷售額和負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額。
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