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老師,申報(bào)增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個(gè)地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個(gè)?

84784972| 提問時(shí)間:04/08 11:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
除了《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì) )第 18 欄 “貨物及加工修理修配勞務(wù)”(適用于出口貨物 ),申報(bào)增值稅出口貨物免增值稅的銷售額還需填列在以下地方: 一般納稅人: 《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:填寫 “出口免稅” 欄,用于反映出口貨物免稅銷售額相關(guān)減免稅情況。 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表:將免稅銷售額填報(bào)在第 9 欄 “免稅銷售額” ,該欄用于匯總納稅人本期按照稅法規(guī)定免征增值稅的銷售額。 小規(guī)模納稅人:出口業(yè)務(wù)適用增值稅免稅政策時(shí),將出口免稅銷售額填寫在主表第 13 欄 “(五)出口免稅銷售額” ,同時(shí)填寫主表第 14 欄(如有相關(guān)內(nèi)容 );若符合小微企業(yè)免稅條件或未達(dá)起征點(diǎn),還可能涉及填寫 “小微企業(yè)免稅銷售額”(第 10 欄 )或者 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”(第 11 欄 )相關(guān)欄次。 另外,也需按要求填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
04/08 11:52
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