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問題已解決

老師,您好!請教您 本企業(yè)是挖機(jī)出租公司,請問老師挖機(jī)的折舊費(fèi)用,分錄是:做入,借:勞務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊,這樣嗎?然后確認(rèn)收入時(shí)勞務(wù)成本再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!

84784967| 提問時(shí)間:04/07 21:26
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
是的,對的,是這么做的。
04/07 21:27
84784967
04/07 21:28
老師還好還是您來回答,我突然想到,如果沒有確認(rèn)收入,那么折舊的分錄就不能直接入主營業(yè)務(wù)成本,得先計(jì)提進(jìn)勞務(wù)成本,待前面我們所提到的等確認(rèn)收入后,再按比例結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本啦,然后成本不能倒掛,就是收入必須大于成本, 這樣子。
84784967
04/07 21:30
但科目上有一個(gè) 工程施工,這個(gè)科目,折舊應(yīng)該掛入 勞務(wù)成本,還是掛入 工程施工 更好呢?
84784967
04/07 21:36
老師,還有一個(gè)問題,我們老板又租了其他公司的挖機(jī)去我們的客戶那里工作,對方開票進(jìn)來了,我們也是計(jì)入勞務(wù)成本嗎?到時(shí)候到確認(rèn)收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,同上的操作一樣。
郭老師
04/07 21:39
是這個(gè)樣子 如果你們是建筑公司,你用工程施工,工程施工和勞務(wù)成本在這里是一樣的用途,都是用來過渡的。
郭老師
04/07 21:39
你租賃進(jìn)來的也是勞務(wù)成本,確認(rèn)收入之后,也是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784967
04/07 22:05
那就都用勞務(wù)成本吧!感謝老師!十分感謝老師的耐心指導(dǎo)!祝老師生活愉快!工作順利!家庭幸福美滿!
郭老師
04/07 22:22
不用客氣早點(diǎn)休息,非常感謝
84784967
04/08 20:39
老師,您好!請問收到請別的公司開過來的租賃費(fèi)發(fā)票是否要繳印花稅呢?
郭老師
04/08 20:40
對的,是的,需要繳納印花稅呀。
84784967
04/08 20:43
好謝謝老師!老師稅務(wù)給我們做了3個(gè)印花稅的稅種認(rèn)定,請問那個(gè)建設(shè)工程合同是與承攬合同一樣需要按收入的金額來申報(bào)嗎?
郭老師
04/08 20:43
你好,購入銷售都需要交。你看一下,你有這個(gè)業(yè)務(wù)就需要交,沒有業(yè)務(wù)的零申報(bào)。
84784967
04/08 20:57
我是不清楚建設(shè)合同應(yīng)該不屬于我們公司的業(yè)務(wù)吧?因?yàn)槲覀冎皇浅鲎馔诰驒C(jī),沒有接建房子的工程項(xiàng)目,老師,您說是這樣嗎?謝謝指導(dǎo)!
郭老師
04/08 21:01
這是你的稅種認(rèn)定是嗎?如果是的話,承攬合同、買賣合同沒有發(fā)生的業(yè)務(wù)的時(shí)候,你就零申報(bào)。 然后出租挖掘機(jī),按次按照財(cái)產(chǎn)租賃合同交
84784967
04/08 21:05
又沒有做財(cái)產(chǎn)租賃合同這個(gè)稅種認(rèn)定,然后我一直按買賣合同(按銷售收入的接收到的發(fā)票來申報(bào)),承攬合同(按銷售收入的金額來申報(bào)),就沒有報(bào)建設(shè)合同的,那我按承攬合同申報(bào)了還要按租賃合同來申報(bào)嗎?今天我去大廳說建設(shè)合同不屬于我們的稅種,小妹妹說那她不知道了。
郭老師
04/08 21:07
最好更正申報(bào),你之前申報(bào)錯(cuò)了,就怕你稅務(wù)局查你們。你們有收到或者是開出去的租賃發(fā)票,但是你沒有申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃印花稅。
84784967
04/08 21:14
一直都是開:機(jī)械租賃,的發(fā)票出去的。然后一直在申報(bào)買賣合同和承攬合同印花稅,就沒有租賃稅種,就按了承攬合同來申報(bào)了。但我今天問了個(gè)朋友她公司跟我公司的業(yè)務(wù)是一樣的,她只有一個(gè)買賣合同,沒有其他兩個(gè)稅種,哎。。。也不知道如何處理了。更正的話,原來這么多年也是按買賣合同和承攬合同來申報(bào)的,稅務(wù)局沒有說什么問題。現(xiàn)在就是金稅四期上線后,我擔(dān)心說開出去的發(fā)票是租賃發(fā)票而沒有申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃印花稅的疑點(diǎn)。
郭老師
04/08 21:14
沒有稅種認(rèn)定的,可以按次申報(bào)
84784967
04/08 21:19
稅管根本不懂,所以,亂做稅種認(rèn)定,然后問大廳的小妹妹她們也說不知道,如果我現(xiàn)在改申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃的印花稅,后面可能問題就更復(fù)雜了,要不要就一直按買賣合同和承攬合同申報(bào)呢?買賣合同按銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)租賃發(fā)票金額來申報(bào),承攬合同按銷售發(fā)票來申報(bào)相當(dāng)于租賃印花稅來申報(bào),老師,您 說這樣可以嗎?
郭老師
04/08 21:27
其他的你有這個(gè)稅種認(rèn)定的話,按季度那就按季度靈山報(bào),有發(fā)生就報(bào),沒有的話得零申報(bào) 你這樣的話不能保證,肯定沒有問題
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