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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,甲公司支付乙公司12萬元,由乙公司代交電費(fèi),國家電網(wǎng)開發(fā)票給乙公司,乙公司再把發(fā)票復(fù)印件給甲公司,那么當(dāng)乙公司收到甲公司12萬元時(shí),如何做分錄?



同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用-電費(fèi)
貸:銀行存款
因?yàn)榘l(fā)票不是甲公司抬頭,不能稅前扣除
04/07 18:46

84785037 

04/07 18:47
乙公司收到甲公司的錢,如何入賬

小菲老師 

04/07 18:48
同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款

84785037 

04/07 18:48
借? 銀行,貸方用啥科目?

小菲老師 

04/07 18:49
同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款

84785037 

04/07 18:50
那其他應(yīng)付款——甲公司,如何沖賬呀,不能一直掛著呀?

小菲老師 

04/07 18:50
同學(xué),你好
之后支付
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
就沖掉了

84785037 

04/07 18:51
事實(shí)上乙公司是收錢代交電費(fèi),也不是借甲公司的錢呀

84785037 

04/07 18:51
支付不是給國家電網(wǎng)嗎

小菲老師 

04/07 18:53
同學(xué),你好
乙是代收代付
