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紅沖以前發(fā)票15995.53,我們是購(gòu)買方

84785020| 提問時(shí)間:04/04 14:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
已認(rèn)證抵扣或已入賬 1.?購(gòu)買方填《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,暫轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.?銷售方開紅字發(fā)票。 3.?賬務(wù):借:應(yīng)付賬款等 貸:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 。 未認(rèn)證抵扣且未入賬 1.?銷售方填《信息表》。 2.?銷售方開紅字發(fā)票。 3.?賬務(wù):借:應(yīng)付賬款等(紅字) 貸:原材料等(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字,如涉及)
04/04 14:55
84785020
04/04 15:19
留抵稅額具體分錄怎么寫?
樸老師
04/04 15:29
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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