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問題已解決

請問郭老師一個問題,在線的吧

84785001| 提問時間:04/03 21:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在的 具體的什么問題的
04/03 21:07
84785001
04/03 21:08
現(xiàn)在還能開票進行去年的匯算清繳嗎?
郭老師
04/03 21:08
可以的五月底之前可以的
84785001
04/03 21:09
就是可以開現(xiàn)在的時間抵2024年的所得稅,是吧
郭老師
04/03 21:10
是的是的 可以抵扣的
84785001
04/03 21:10
那么12月要先暫估入賬吧
84785001
04/03 21:10
現(xiàn)在的票放在去年的十二月做憑證
郭老師
04/03 21:10
可以啊,也可以不暫估
84785001
04/03 21:11
哦,不用暫估,票回來就加進去
84785001
04/03 21:12
另外去年的進項稅額沒用到,今年還可以抵扣嗎?如果能抵扣去年的進項稅額又怎么分錄呢
84785001
04/03 21:18
另外已納的增值稅及附加稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
郭老師
04/03 21:18
是的 可以的 可以抵扣 去年你做了嗎 怎么做的
84785001
04/03 21:50
沒須知暫估,也沒有提進項稅額出來
郭老師
04/03 21:51
不是 你當(dāng)時收到發(fā)票的時候沒有做賬務(wù)處理嗎?它屬于哪一年的成本費用什么業(yè)務(wù)的?
郭老師
04/03 21:51
如果正常的,屬于去年的費用,借,管理費用應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸,銀行存款。 今年認(rèn)證的借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
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