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問題已解決

員工從公司支取備用金,會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候有票的入賬了,沒票沒有入賬,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,其他應(yīng)收款里面還有錢沒消,怎么消除其他應(yīng)收款

84785020| 提問時(shí)間:04/03 13:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
消除員工支取備用金形成的跨年其他應(yīng)收款,可采取以下辦法: 催促員工盡快憑票報(bào)銷或退還剩余備用金,按正常流程沖減其他應(yīng)收款。 若無法取得發(fā)票但費(fèi)用真實(shí),有證明材料的可入賬并納稅調(diào)整;屬于員工個(gè)人借款且無法收回的,按壞賬政策處理,經(jīng)審批后確認(rèn)壞賬損失沖減其他應(yīng)收款。 同時(shí)要加強(qiáng)備用金管理,完善申請(qǐng)審批流程,建立定期清理催繳制度,強(qiáng)化員工財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
04/03 13:05
84785020
04/03 13:15
怎么納稅調(diào)整,怎么調(diào)整
樸老師
04/03 13:18
匯算清繳調(diào)增就可以
84785020
04/03 13:20
我說的是其他應(yīng)收款賬上還有錢,實(shí)際是沒錢了,這個(gè)其他應(yīng)收款上面的賬怎么消掉
樸老師
04/03 13:20
同學(xué)你好 這個(gè)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
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