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問(wèn)題已解決

樸老師,上月有留抵稅,本月有未交增值稅,我咋個(gè)做分錄,謝謝老師

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:04/02 20:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù):說(shuō)明仍有留抵稅額,本月不需要繳納增值稅,也無(wú)需做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄。此時(shí)留抵稅額自動(dòng)累計(jì)到下期繼續(xù)參與計(jì)算。例如,上月留抵稅額 1000 元 ,本月銷項(xiàng)稅額 5000 元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額 6000 元,本月應(yīng)交增值稅 = 5000 -(6000 - 0)- 1000=-2000(元),表示繼續(xù)留抵 2000 元,不做分錄。 如果計(jì)算結(jié)果為正數(shù):說(shuō)明本月需要繳納增值稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅的分錄,具體為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 次月繳納增值稅時(shí),分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 貸:銀行存款
04/02 20:26
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