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問題已解決

老師,請您幫我看一下三月份的賬務(wù)處理

84785043| 提問時間:04/02 13:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好請把賬務(wù)處理發(fā)過來看看這里
04/02 13:21
84785043
04/02 13:26
老師,請您看一下哈
84785043
04/02 13:26
這個最后一頁
暖暖老師
04/02 13:27
這樣光科目,也看不到報表呀
84785043
04/02 13:28
主要是想確認(rèn)科目是否正確,新手小白不敢太確定
暖暖老師
04/02 13:30
這樣看設(shè)置科目沒有問題的
84785043
04/02 13:38
老師,主要是有兩筆設(shè)備被采購,我這邊都是先付款收到的發(fā)票,做的賬務(wù)處理都是借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款 收到發(fā)票時,借:固定資產(chǎn)-供應(yīng)商 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
暖暖老師
04/02 13:38
你的會計分錄是對的沒問題
84785043
04/02 13:43
那老師,材料、和設(shè)備入庫時還需要做暫估么,我這么處理都是直接入賬
暖暖老師
04/02 13:44
有發(fā)票就不需要暫估,材料沒來發(fā)票需要暫估、借原材料-暫估哎應(yīng)付賬款-暫估
描述你的問題,直接向老師提問
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