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問題已解決

以前掛的應(yīng)收賬款,成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月才來開票,要怎么做賬

84785044| 提問時(shí)間:04/01 20:33
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果前期做了未開票收入,本期開票需要先紅沖前面的未開票收入,再按發(fā)票金額入賬。
04/01 20:34
84785044
04/01 20:42
怎么寫分錄呢
小敏敏老師
04/01 20:43
沖前期暫估 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 按發(fā)票金額入賬 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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