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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,之前是掛賬,最后老板讓走宴請(qǐng),是不是要把總收入減去宴請(qǐng)部分,



宴請(qǐng)是單獨(dú)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),收入單獨(dú)做收入
04/01 16:04

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04/01 16:07
760從掛賬轉(zhuǎn)宴請(qǐng),主營(yíng)收入應(yīng)該是哪個(gè)數(shù)

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04/01 16:09
我發(fā)現(xiàn)之前宴請(qǐng)沒有單獨(dú)記入,走我費(fèi)用

家權(quán)老師 

04/01 16:13
主營(yíng)收入就是那個(gè)應(yīng)收全部

84784973 

04/01 16:16
宴請(qǐng)的760是不應(yīng)該做成管理或銷售費(fèi)用招待費(fèi)760,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了?

家權(quán)老師 

04/01 16:18
那個(gè)沖應(yīng)收賬款,借方是銷售費(fèi)用招待費(fèi)760

84784973 

04/01 16:20
您的意思是確定收入走一筆應(yīng)收賬款,然后用招待費(fèi)再?zèng)_這筆應(yīng)收賬款是嗎?問題是直接月底做賬,

家權(quán)老師 

04/01 16:24
是的,確定收入走一筆應(yīng)收賬款,然后用招待費(fèi)再?zèng)_這筆應(yīng)收賬款
