問題已解決
老師好,請問一般納稅人月底增值稅分錄怎么做,有進項有銷項,可以抵扣6%的



根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
04/01 15:34

84784948 

04/01 15:36
以前沒有這么寫分錄不知是否有留底稅,怎么辦

家權老師 

04/01 15:40
沒有都按那個公式計算一下就行

84784948 

04/01 15:41
還需要改分錄嗎

家權老師 

04/01 15:42
不需要改了,現(xiàn)在只結(jié)轉(zhuǎn)最近的一個月,按我說的那個公式計算
