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問題已解決

請問老師,2025年2月發(fā)現(xiàn)以前年度錯誤,少計提印花稅,可不可以采取未來適用法,直接計提到今年?還是說必須采用以前年度損益調整科目?

84785029| 提問時間:03/31 15:12
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,根據(jù)24年12月,電子稅務局推送的23年度,利潤表上稅金及附加和繳納的相關稅費合計不一致的風險疑點,如果還沒申報年報,我建議反結賬重新生成報表。
03/31 15:17
84785029
03/31 15:19
這個沒事,不反結賬了,后續(xù)可以采用未來適用法嗎?還是適用以前年度損益調整科目?
張瑞雪老師
03/31 15:21
你們電子稅務局里備案的會計制度,如果是小企業(yè)會計準則,就用未來適用法;企業(yè)會計準則,用以前年度損益調整。
84785029
03/31 15:21
收到,謝謝老師哈
張瑞雪老師
03/31 15:33
不客氣,歡迎以后一起探討學習。
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