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問題已解決

你好,什么情況下需要計提工資?

84785035| 提問時間:03/31 15:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個正常都是需要計提工資的呀。你有員工就需要計提
03/31 15:12
84785035
03/31 15:13
計提分錄怎么做呢?
宋生老師
03/31 15:14
你好,比如借管理費用,銷售費用工資,貸應付職工薪酬工資。
84785035
03/31 15:16
繳納稅金呢?什么時候需要計提的?
宋生老師
03/31 15:18
你好1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
84785035
03/31 15:32
不計提工資不行的嗎?
宋生老師
03/31 15:33
你好,不行的,不符合會計制度的要求。
84785035
03/31 15:33
意思是凡要支付工資之前都要做一筆計提分錄是嗎?
宋生老師
03/31 15:34
你好,是的。是需要計提的。
84785035
03/31 15:53
例如:我這個完稅證明需要怎么做分錄?
宋生老師
03/31 15:58
你好,你看我上面給你的憑證,上面有
84785035
03/31 16:02
借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
84785035
03/31 16:02
這樣可以嗎?
宋生老師
03/31 16:02
你好,公司部分是這樣。
84785035
03/31 16:03
不需要在寫計提分錄嗎?
宋生老師
03/31 16:03
你好,正規(guī)的做法是先計入應付職工薪酬,然后再支付。
84785035
03/31 16:08
計提:借:管理費用-社會保險 貸應付職工薪酬 支付:借應付職工薪酬 貸其他應付款-個人負擔社保 銀行存款
84785035
03/31 16:08
這樣子嗎?
宋生老師
03/31 16:08
是的,就是這樣子做。
84785035
03/31 16:09
每一筆支付社保與支付工資都需要計提,在支付?
宋生老師
03/31 16:12
你好是的,正規(guī)的就是這樣子的。
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